鹰眼预警:建新股份营业收入下降

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月19日,建新股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为6.05亿元,同比下降8.03%;归母净利润为1936.57万元,同比增长31.44%;扣非归母净利润为1625.88万元,同比增长35.23%;基本每股收益0.0346元/股。

公司自2010年7月上市以来,已经现金分红14次,累计已实施现金分红为8.23亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.16元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对建新股份2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为6.05亿元,同比下降8.03%;净利润为1936.57万元,同比增长31.44%;经营活动净现金流为4418.69万元,同比下降46.53%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为6.1亿元,同比下降8.03%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)7.42亿6.58亿6.05亿
营业收入增速18.2%-11.35%-8.03%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降8.03%,净利润同比增长31.44%,营业收入与净利润变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)7.42亿6.58亿6.05亿
净利润(元)6127.45万1473.31万1936.57万
营业收入增速18.2%-11.35%-8.03%
净利润增速349.12%-75.96%31.44%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.6亿元、0.1亿元、0.2亿元,同比变动分别为349.12%、-75.96%、31.44%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)6127.45万1473.31万1936.57万
净利润增速349.12%-75.96%31.44%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为1.6亿元、0.8亿元、0.4亿元,持续下降。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)1.63亿8263.57万4418.69万

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为9.74%,同比下降18.45%;净利率为3.2%,同比增长42.92%;净资产收益率(加权)为1.3%,同比增长28.71%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为15.78%、11.94%、9.74%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率15.78%11.94%9.74%
销售毛利率增速37.14%-24.35%-18.45%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期11.94%下降至9.74%,销售净利率由去年同期2.24%增长至3.2%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率15.78%11.94%9.74%
销售净利率8.25%2.24%3.2%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为1.3%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率4.23%1.01%1.3%
净资产收益率增速350%-76.12%28.71%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为1.27%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率4.06%0.98%1.27%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为10.05%,同比下降17.44%;流动比率为5,速动比率为4.3;总债务为1905.07万元,其中短期债务为1905.07万元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.9、0.45、0.3,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)7454.7万1775.22万-5153万
流动负债(元)1.44亿1.47亿1.24亿
经营活动净现金流/流动负债0.520.12-0.41

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为55.9万元,较期初变动率为55.33%。

项目20231231
期初其他应付款(元)35.96万
本期其他应付款(元)55.86万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为7.08,同比增长2.55%;存货周转率为5.55,同比下降0.45%;总资产周转率为0.36,同比下降8.21%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为5.79,5.57,5.55,存货周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
存货周转率(次)5.795.575.55
存货周转率增速10.37%-3.81%-0.45%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.46,0.39,0.36,总资产周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)0.460.390.36
总资产周转率增速15.66%-13.46%-8.21%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为1.49、1.3、1.08,持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)7.42亿6.58亿6.05亿
固定资产(元)4.99亿5.06亿5.61亿
营业收入/固定资产原值1.491.31.08

• 递延所得税资产变动较大,同时所得税费用为负。报告期内,递延所得税资产为0.1亿元,较期初增长70.94%,所得税费用为-782.8万元。

项目20231231
期初递延所得税资产(元)749.33万
本期递延所得税资产(元)1280.92万
本期所得税费用(元)-782.84万

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.5亿元,较期初增长1737.85%。

项目20231231
期初其他非流动资产(元)281.62万
本期其他非流动资产(元)5175.67万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为0.43%、0.57%、0.62%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)322.04万373.32万373.03万
营业收入(元)7.42亿6.58亿6.05亿
销售费用/营业收入0.43%0.57%0.62%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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